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Budget

BUDGET PREVISIONNEL 2009
Section fonctionnement

Dépenses

en €

Recettes

en €

   Charges à caractère général      

     269 962,27

   Impôts et taxes

1 371 425,50

   Charges de personnel

365 519,32

   Dotations et participations

681 560,06

   Charges de gestion courante

826 158,50

   Atténuation des charges

17 340,38

   Attribution de compensation

9 948,61

   Excédent année antérieure

410 944,93

   Intérêts de la dette

15 166,56

   Produits de gestion courante

30 860,05

   Subvention aux budgets annexes

199 259,72

   Dotation aux amortissements

25 727,01

 Virement à la section Investissement

800 388,93

Total

     2 512 130,92

Total

   2 512 130,92

Section Investissement

Dépenses

en €

Recettes

en €

      Remboursement de la dette   

     37 433,46

   Dotations et fonds propres

2 336 526,20

      Achat de matériel

10 300,00

   Emprunts

1 800 000,00

      Voirie

900 000,00

   Virement fonctionnement

800 388,93

      Maison de retraite

427 090,51

   Amortissements

25 727,01

      Avance remboursable

322 070,51

 

      Frais d'étude

9 900,00

      Voirie communautaire

50 000,00

  Reste à réaliser et solde N-1

3 205 847,66

Total

     4 962 642,14

Total

   4 962 642,14




Les budgets annexes

Outre le budget général, la Communauté de Communes gère les budgets des Compétences Sociale Jeunesse et les budgets des zones d'activités économiques.

 Budget Compétence Sociale :
Pour la section fonctionnement, ce budget s'élève à 630 981,61 €
Les actions principales sont
       l'aide à domicile :
les dépenses sont essentiellement des frais de personnel :    406 681 €
les recettes sont constituées par la participation :
   - des bénéficiaires de l'ensemble des prestations :                  201 800 €
     - des caisses de retraites   et du Conseil Général (APA) :         235 400 €
Ce service présente un budget équilibré qui ne nécessite pas de subvention du budget général
       la fourniture et le portage des repas
Ce service présente un déficit prévisionnel qui nécessite une subvention du budget général d'un montant de 32 073 €

 Budget "jeunesse"
Ce budget est consacré à la gestion du Centre de Loisirs, des Garderies et du Relais Assistantes Maternelles, il s'élève à 446 414 €
Les dépenses sont essentiellement les frais de personnel :     278 500 €
Les recettes sont constituées par  :
    - la participation des familles :                                               98 000 €
    - les subventions de la CAF (Caisses d'Allocations Familiales) :165 629 €
    - une participation du budget général de :                               85 000 €


Fiscalité 2009

La Communauté a opté pour la taxe professionnelle unique (TPU) : 12 %
La Communauté continue de percevoir une faible part de
    Taxe d’habitation :               0,525 %
    Taxe sur le foncier bâti :       0,943 %
    Taxe sur le foncier non bâti : 4,15  %
Taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 15,92% sur le foncier bâti

 
 


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